Forex Taxation Basics. For nybegynnere forex handlende, er målet rett og slett å skape vellykkede handler. I et marked der fortjeneste og tap kan realiseres i blink of a eye, blir mange investorer involvert for å prøve hånden deres før de tenker langsiktig. om du planlegger å lage forex en karrierevei eller er interessert i å se hvordan strategien din går ut, er det enorme skattefordeler du bør vurdere før din første handel. Mens handel forex kan være et forvirrende felt å mestre, arkivere skatt i USA for din fortjeneste tapet kan minner om det vilde vesten her er en pause ned av hva du bør vite. for opsjoner og futures investorer for alle som ønsker å komme i gang i forex alternativer og eller futures er gruppert i det som er kjent som IRC 1256 kontrakter Disse IRS-sanksjonerte kontraktene innebærer at næringsdrivende får en lavere skatt på 60 40. Dette betyr at 60 av gevinster eller tap regnes som langsiktige kapitalgevinster og de resterende 40 som kort sikt. De to m ain fordeler av denne skattebehandlingen er. Tide Mange forex futures opsjoner handelsmenn gjør flere transaksjoner per dag Av disse handler kan opptil 60 regnes som langsiktige kapitalgevinster. Taksats Når handelsbeholdninger holdt mindre enn ett år, er investorer beskattet til 35 kortsiktig rente Ved handel futures eller opsjoner, er investorene beskattet til en 23 rente beregnet som 60 langsiktige tider 15 maksimal rente pluss 40 kortsiktighetstider 35 maks. rente For Over-the-Counter OTC Investors Most spothandlere er beskattet i henhold til IRC 988-kontrakter. Disse kontraktene er for valutatransaksjoner avgjort innen to dager, noe som gjør dem åpne for ordinære gevinster og tap som rapportert til IRS. Hvis du handler spotforex, vil du sannsynligvis automatisk bli gruppert i denne kategorien. Hovedfordelen ved denne skattebehandlingen er tapbeskyttelse Hvis du opplever netto tap gjennom årsskiftet, blir kategorisert som en 988-handler som en stor fordel. Som i 1256-kontrakten, kan du telle all din losse s som vanlige tap i stedet for bare de første 3.000paring de to IRC 988-kontraktene, er enklere enn IRC 1256-kontrakter, idet skattesatsen forblir konstant for både gevinster og tap - en ideell situasjon for tap 1256 kontrakter, mens mer komplekse, gir mer besparelser for en næringsdrivende med netto gevinster - 12 mer Den mest signifikante forskjellen mellom de to er forventet gevinster og tap. Løsningen Velge din kategori forsiktig Nå kommer den vanskelige delen til å bestemme hvordan du legger skatt på din situasjon. Hva gjør forveksling av valutaer forvirrende er det mens opsjoner futures og OTC er gruppert separat, kan du som investor velge enten en 1256 eller 988 kontrakt. Den vanskelige delen er at du må bestemme før 1. januar i handelsåret. De to typer forex-registreringer er konflikt, men på De fleste regnskapsfirmaer vil du bli gjenstand for 988 kontrakter hvis du er en spotmann og 1256 kontrakter hvis du er en futuresforhandler. Nøkkelfaktoren er å snakke med revisor før du investerer ting Når du begynner å handle, kan du ikke bytte fra 988 til 1256 eller vice versa. De fleste handlende vil forutse netto gevinster hvorfor andre handler, så de vil ønske å velge ut av 988 status og inntil 1256 status For å avvike fra en 988-status trenger du å lage et internt notat i bøkene dine, samt fil med din regnskapsfører. Denne komplikasjonen intensiverer hvis du handler aksjer og valutaer. Egenkapitaltransaksjoner blir beskattet annerledes, og du kan ikke velge 988 eller 1256 kontrakter, avhengig av statusen din. Spor resultatprestasjonen din I stedet for å stole på meglerklæringen, er en mer nøyaktig og skattevennlig måte å holde oversikt over fortjeneste på, gjennom resultatposten. Dette er en IRS-godkjent formel for registrering. netto. Trekk kontanter innskudd til kontoene dine og legg til uttak fra kontoene dine. Sluk inntekter fra renter og legg til rente betalt. Legg til andre handelsutgifter. Ytelseskortformelen wil Jeg gir deg en mer nøyaktig skildring av fortjenesteprosentforholdet ditt og vil gjøre årsskiftet arkivering enklere for deg og din regnskapsfører. Ting å huske Når det gjelder forexbeskatning, er det noen ting du vil huske på, inkludert. Frist for innlevering I de fleste tilfeller er du pålagt å velge en type skattesituasjon innen 1. januar. Hvis du er en ny handelsmann, kan du ta denne avgjørelsen før din første handel - om dette er 1. januar eller 31. desember. Det er også verdt bemerker at du kan endre status midt i året, men bare med IRS-godkjenning. Detaljert rekordlegging Å holde gode poster og sikkerhetskopier kan spare deg tid når skattesesongen nærmer seg Dette vil gi deg mer tid til handel og mindre tid til å forberede skatt. Betydningen av betale Noen handelsfolk prøver å slå systemet og tjene en full eller deltidsinntekter handel med utenlandsk valuta uten å betale skatt. Siden over-the-counter-handel ikke er registrert hos Commodities Futures Trading Commission CFTC, tror noen handelsfolk at de kan komme seg unna med Det er ikke bare dette uetisk, men skattemyndighetene vil etterhvert opphøre og skatteunddragelsesgebyrer vil trumpe eventuelle skatter du skylder. The Bottom Line Trading forex handler om å kapitalisere på muligheter og øke profittmarginene, slik at en vis investor vil gjøre det samme når det kommer til skatt Tar deg tid til å arkivere på riktig måte, kan du spare hundrevis hvis ikke tusenvis i skatter, noe som gjør det til en transaksjon som er vel verdt tiden. En undersøkelse gjort av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som et innskuddsinstitusjon låner midler til i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 En statistisk måling av spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbudt bud cial banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. Jeg har alltid kjent at valutahandel er behandlet som kapitalgevinst skatt i Canada, men bare for å være Sikkert før du legger inn skattene mine snart, har jeg besluttet å dobbeltsjekke fakta fra Canada Revenue Agency Som du vet er forskjellen mellom inntektsskatt og kapitalgevinst skatt betydelig Inntektsskatt er beskattet til din marginale skattesats Mens kapitalgevinst skatt er en sjenerøs halvparten av marginalskattesatsen din som går ut på en forskjell på 10 til 20 Skatter i Canada er generelt enkle å gjøre Problemet siver imidlertid gjennom cacofonien av informasjon i Canada Revenue Agency for å finne ut de gjeldende reglene jeg kopierer og limer inn et par relevante utdrag fra 2010 CRA Income Tax Tolkning Bulletin for posten I utgangspunktet kan forex trading bli behandlet som enten inntekt eller kapital gevinst skatt i Canada overrasket e Ifølge IT-95R Valutagevinster og - tap. Hvor det kan fastslås at en gevinst eller tap på valuta oppstår som en direkte følge av kjøp eller salg av varer i utlandet, eller levering av tjenester i utlandet, og slike varer eller tjenester benyttes i skattebetalers forretningsvirksomhet. En slik gevinst eller tap er inntektsført. Dersom det derimot kan fastslås at en gevinst eller tap på valuta oppstår som en direkte følge av kjøp eller salg av Kapitalmidler Denne gevinsten eller tapet er enten en gevinst eller et kapitalgevinst, slik det er tilfellet. Vanligvis påvirkes naturen av en gevinst eller tap i utenlandsk valuta ikke av lengden på tiden mellom datoen eiendommen er anskaffet eller bortskaffet og Datoen for hvilken betaling eller kvittering er gjennomført. Som du kan se, er det veldig vakt. Det er derfor Forex trading kan betraktes som inntekts - eller kapitalgevinst. Det er opp til deg og din regnskapsfører å finne ut hvilke som fungerer for deg. Et bemerkelsesverdig poeng i over utdrag er at holdingsperioden ikke er tatt i betraktning Så det er ingen 30-dagers regel som i de stater hvor hyppig handel vil gå glipp av kapitalforhøyelseskreditten dersom de kjøper den samme eiendelen innen 30-dagers slutt. som jeg har misforstått ovennevnte artikkel med hensyn til tap av kapital Som Olga påpekte i kommentarene, definerer kapittel 5 i T4037 overfladisk tap. I hvilken hvis du tilbakekjøp din eiendom f. eks. aksje innen 30 dager etter et salg med tap, så er den første tap kan ikke trekkes tilbake som et tap på kapital Mer om de overfladiske tapreglene i Canada finner du på Ytterligere ned på siden i IT-95R, har vi følgende kulde. En skattyter som har transaksjoner i utenlandsk valuta eller utenlandsk valuta futures som ikke inngår i forretningsvirksomheten, eller er bare resultatet av ulike disposisjoner av utenlandsk valuta av en person, vil departementet få samme behandling som en spekulant i råvarefutures, se 7 og 8 eller IT-346R Men hvis en slik skattyter har spesiell Innsideinformasjon om valuta, vil han bli pålagt å rapportere sine gevinster og tap på inntektskonto. IT-346R Vareprinsipper og visse varer forklarer skattebehandlingen av spekulasjoner i varen markeder. Som en generell regel er det akseptabelt for spekulanter å rapportere alle sine gevinster og tap fra transaksjoner i råvare futures eller i varer som gevinster og tap, med det resultat at bare halvparten av gevinsten er skattepliktig, og halvparten av tap er tillatt underlagt visse restriksjoner, heretter kalt kapitalbehandling, forutsatt at slik rapportering følges konsekvent fra år til år. Så der har vi det. Amatørforexhandlere, som meg selv, kan rapportere våre forex-handelsavvik som tap av gevinster og tap. grunnen er at forex trading er ikke en del av min forretningsdrift fordi jeg har en annen primær inntektskilde, for eksempel lønn fra en annen jobb. Addendum via leser Lem. I tror du glemte å nevne at i IT-346-bulletinen står det følgende.8 Hvis en spekulant foretrekker å bruke inntektsbehandlingen i rapporteringsgevinster og tap i råvareterminaler eller - varer, kan det gjøres dersom denne rapporteringspraksis følges konsekvent fra år til år Hvis inntektsbehandlingen har blitt brukt av en spekulant i 1976 eller et påfølgende skatteår, vil instituttet ikke tillate endring i rapporteringsgrunnlaget. Tolkningsbulletin CPP-3 drøfter virkningen av inntektsbehandling og kapitalbehandling på egenkapitalinntekt for Formålet med Canada Pension Plan. so akkurat som du sa FOREX kan bli behandlet som Capital eller Income gains tap Du må bare være konsekvent på din arkivering, akkurat hva CRA konsulent fortalte meg om du arkiverte det som virksomhet i begynnelsen Du kan ikke endre det til Capital Gains.08 March 2010 i forex. Forex Skatter. Dette gjelder bare amerikanske handelsmenn som handler med et amerikanske meglerfirma Utenlandske investorer som ikke er innbyggere eller borgerne i USA trenger ikke å betale noen skatter på valutaresultat. Vi aksepterer ikke forhandlere fra USA, så denne delen er bare gitt for å gi amerikanske handelsfolk en ide om de skatter de måtte trenge å betale hvis de handel i USA. Merk denne informasjonen er kun for utdanningsformål og bør ikke tolkes som skatte - eller investeringsrådgivning av noe slag. Pass på at du konsulterer en skattemessig om dine Forex-avgifter. Flere og flere investorer fra hele verden Få tilgang til det største finansmarkedet i verden gjennom sine personlige datamaskiner. Etterspørselen øker for valutakurshandel, flere og flere amerikanske handelsfolk må takle skatteproblemer ved årsskiftet. Valutahandlere involvert i valutakursmarkedet med et amerikansk meglerfirma, kan velge å bli skattlagt under de samme skatteregler som vanlige varer IRC Internal Revenue Code § 1256 kontrakter eller i henhold til de spesielle reglene i IRC Section 988 Treatm inntekter av visse valutatransaksjoner IRC 988 gjelder for kontanter forex, med mindre trader velger å velge ut. Fordelene i avsnitt 1256 for valutahandlere. Under § 1256 kan selv amerikanske baserte forexhandlere ha en betydelig fordel over aksjemarkedet. Ved å rapportere kapital gevinster på IRS-skjema 6781 Gevinster og tap fra § 1256 Kontrakter og straddler, er handelsmenn lov til å dele sine kapitalgevinster på Schedule D ved hjelp av en 60 40-splitt. Dette betyr at 60 av kapitalgevinstene er beskattet til lavere, langsiktige kapitalgevinster rate for øyeblikket 15 og de resterende 40 på ordinær eller kortsiktig kapitalgevinster, som avhenger av skattekonsollen handelsmannen faller så høyt som 35 Dette resulterer i en gjennomsnittsrate på 23, som er 12 mindre enn den vanlige kortvarige termisk rate. If kontanter Forex er underlagt Seksjon 988 regler, hvordan kan en forhandler velge den mer fordelaktige delen 1256 splitt Vennligst les videre for å finne ut mer. For å velge bort eller ikke å velge bort fra Seksjon 988.US selskaper som handler w med en amerikansk valutamarkedsmegler og fortjeneste av svingninger i valutakurser som en del av deres normale forretningsforhold, faller under § 988. Dette betyr at gevinster og tap fra utenlandsk valuta som kjøp og salg av utenlandske varer behandles som renteinntekter eller bekostning og bli beskattet tilsvarende. Følgelig mottar de ikke den fordelaktige 60 40-splittingen. Siden FX-handlende er også utsatt for daglige valutakursendringer, deres handelsaktivitet faller også under bestemmelsene i § 988, men ikke bekymre IRS ønsker å være fin til deg så langt Fordi disse daglige svingningene kan betraktes som en del av en næringsdrivendes eiendeler i normal drift av virksomheten, gir IRS handelen muligheten til å avvise å velge ut av Seksjon 988 og velge at gevinsten skal beskattes under de gunstige 60 40 deling av § 1256. Hva må du gjøre for å velge bort fra Seksjon 988 Selv om du ikke må sende inn noe med IRS for å melde deg ut, må du gjøre det internt for å begynne å handle, det vil si at du må registrere deg i egne bøker om det faktum at du velger ut av Seksjon 988. Mange valutahandlere i USA bøyer reglene ved å vente etter at året er over for å se om de har noen gevinster fra deres handelsvirksomhet Hvis de gjør det, hevder de at de valgte ut av IRC 988 for å nyte den fordelaktige sektoren 1256-behandling. På den annen side, hvis summen av handlene fra kontanter Forex ikke er positive, holder de seg til den tradisjonelle delen 988 Siden under Gjeldende skattelov blir det svært vanskelig å motbevise om handelsmannen gjorde valget i begynnelsen eller ved årsskiftet. IRS har ennå ikke begynt å knekke på denne aktiviteten. Hva gjør en handelsmann når skattetid kommer. FX handelsfolk i USA som handler med amerikanske baserte NFA-medlemmer FCM s eller RFED s bør motta 1099 skjemaer fra megleren ved årets slutt som aksje - og futureshandlere gjør uansett hvilket land din megler er basert på eller hvilken skatt - relatert rapport s de gir, kan du trekke opp rapporter på nettet fra kontoene dine og søke hjelp av en skattemessig Uansett hva du bestemmer deg for, må du ikke falle i fristelsen til å lumpe handler med din 1256-aktivitet hvis noen Forex-transaksjoner trenger å bli delt inn i avsnitt 988 rapportering. Giver det faktum at valutamarkedet er et av de raskest voksende finansmarkedene rundt, kan det til slutt komme under nærmere IRS regulering I mellomtiden fortsetter handelsfolk å nyte skattefordeler ved å handle utenlandsk valuta. Hvilke avgifter må jeg betale hvis jeg handler med en ikke-amerikansk valutaforhandler. Ovennevnte informasjon om skatteimplikasjonene for handelsforex gjelder bare for amerikanske baserte valutahandlere som har sine kontoer hos et amerikansk meglerfirma som er medlem av NFA og Registrert hos CFTC Vi godtar ikke klienter som er bosatt i Cuba, Nigeria, USA, Libanon, Nord-Korea, Iran, Irak og Afghanistan.
No comments:
Post a Comment